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第五章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

答题卡
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试题序号

审计工作底稿通常包括()

  • A、总体审计策略和具体审计计划
  • B、分析表、问题备忘录、重大事项概要
  • C、询证函回函、管理层声明书、核对表
  • D、有关重大事项的往来信件
  • E、对被审计单住文件记录的摘要或复印件
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通过下列审计程序注册会计师可以获取审计证据,得出结论,形成审计意见的有()

  • A、风险评估程序
  • B、了解内部控制
  • C、控制测试
  • D、实质性程序
  • E、检查记录或文件

内部证据

审计项目组的甲、乙、丙、丁、戊五位审计师就审计证据问题提出了下列五种观点:甲:审计证据越多越好。乙:审计证据的数量可以弥补其质量的不足。丙:审计证据的质量提高可以适当降低对审计数量的要求。丁:考虑成本因索,即便重要与必要的审计程序都可以从略。戊:审计证据首先考虑可靠性,其次考虑相关性。要求:分别判断每位注册会计师观点的真伪,指出对或错,并论述理由。

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