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2020年08月会计制度设计

卷面总分:     试卷年份:2020    是否有答案:   

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下列关于投资业务内部控制的设计,存在缺陷的有( )

  • A、财务部负责投资预算的编制与审批
  • B、研发部负责对外投资的分析论证与评估
  • C、总经理负责投资转让和核销的批准
  • D、专门指定某一业务员为对外投资业务的全权谈判员
  • E、谈判结束的时候,由业务员直接代表企业签署并实施合同
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下列属于货币资金业务特点的有( )

  • A、业务发生频繁
  • B、业务涉及范围广
  • C、企业之间在交易时通常采用现金交易业务
  • D、凡是有经济活动的地方,就有发生货币资金收付业务的可能
  • E、货币资金收付业务在企业发生的各种业务中占有很大的比重

下列属于共同类会计科目的有( )

  • A、清算资金往来
  • B、货币兑换
  • C、衍生工具
  • D、套期工具
  • E、本年利润

集团公司对下属控股子公司、分公司和其他分支机构的控制方式包括( )

  • A、协议控制
  • B、派人员控制
  • C、会计制度控制
  • D、资金侵占
  • E、合营或联营

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