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2021年4月审计学

卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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试题序号

在审计活动中,注册会计师要保持其独立性必须做到 ( )

  • A、不与被审计单位沟通
  • B、不参与被审计单位的经济活动
  • C、与被审计单位在经济上没有利害关系
  • D、要求被审计单位为其独立性提供条件
  • E、与被审计单位的主要负责人在伦理上没有亲密关系
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注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

  • A、被审计单位的内部控制较为薄弱
  • B、被审计单位没有定期与供应商对账
  • C、被审计单位应付账款存在借方余额
  • D、被审计单位应付账款余额的账龄较长
  • E、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑

企业内部控制的目标不包括 ( )

  • A、审计风险处在低水平
  • B、财务报告的可靠性
  • C、经营的效率和效
  • D、在所有经营活动中遵守法律法规的要求

重新计算审计程序最应获取的审计证据是 ( )

  • A、控制测试的审计证据
  • B、实质性程序的审计证据
  • C、风险评估程序的审计证据
  • D、了解内部控制的审计证据

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