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2018年10月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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简要回答注册会计师在了解被审计单位及其环境,除了需要了解被审计单位的内部控制之外,还应当从哪些因素或方面获取相关内容?


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注册会计师对应收账款函证最可能实现的审计目的是

  • A、确定应收账款存在
  • B、确定应收账款记录的完整性
  • C、确定应收账款的回收日期
  • D、确定应收账款在财务报表上披露的恰当性

下列属于必须进行特定授权的是

  • A、费用报销
  • B、分析会计报表
  • C、收入记帐
  • D、编制会计凭证

获取控制设计和执行的审计程序有

  • A、询问
  • B、观察
  • C、检查
  • D、穿行测试
  • E、重新执行

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