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第六章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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内部控制的控制环境不包括()

  • A、管理层的理念和经营风格
  • B、职权与责任的分配
  • C、销售授权
  • D、人力资源政策与实务
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注册会计师可以通过实施实质性程序改变()

  • A、实际的检查风险
  • B、控制风险
  • C、重大错报风险
  • D、可接受的审计风险

注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当()

  • A、拒绝发表审计意见
  • B、发表无保留意见
  • C、发表保留意见
  • D、告知管理当局

在下列事项中,与被审计单位财务报表层次重大错报风险评估最相关的是()

  • A、被审计单位的生产成本计算过程相当复杂
  • B、被审计单位持有大量高价值且易被盗窃的资产
  • C、被审计单位应收账款周转率呈明显下降趋势
  • D、被审计单位控制环境薄弱

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