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2022年4月审计学

卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

下列关于审计证据的来源的表述中,正确的是


  • A、注册会计师函证取得的证据是外部证据


  • B、内部证据即便经过外部流转,并得到其他单位或个人的承认,也不具有较强的可靠性


  • C、内部证据的可靠性高于外部证据


  • D、银行对账单是内部证据


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总体审计策略(名词解释)


在审计当期减少的固定资产时,注册会计师通常不执行的审计程序是


  • A、审查出售和报废处理固定资产的净损益


  • B、函证固定资产的购买单位


  • C、审查有关会计记录


  • D、审查有关批准文件


在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当获取的审计证据包括


  • A、控制在所审计期间的不同时点是如何运行的


  • B、控制是否得到一贯执行


  • C、控制由谁执行


  • D、控制以何种方式运行


  • E、评价控制的设计,并确定其是否得到执行


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